老師我有10多個(gè)代發(fā)貨商,多人在線編輯文檔,每個(gè)人 問
老師,你講得很詳細(xì),真的非常感謝你。但是把他們?nèi)颗鰜?,這個(gè)工作也有這么大的。他們每個(gè)人表格格式又不統(tǒng)一,這幾個(gè)Excel的VLOOKUP或XLOOKUP公式,完全不會(huì)用。感覺就是一頭霧水。先前是每天都有對比,所有可以精準(zhǔn)到哪一天,我再zhu逐一排查,也是復(fù)制原名字,再對比我們家的費(fèi)用明細(xì)。但是,我覺得這太原始了,也太麻煩了,所以請老師指條明路 答
@董孝彬老師,有問題咨詢一下,在嗎 問
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在了 答
請問各位老師《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)村稅 問
你好是的,可以這樣理解。 答
老師,請問一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位,被掛靠 問
合理,雙方賬務(wù)能平。稅款實(shí)質(zhì)是你公司項(xiàng)目成本,該由你方承擔(dān);被掛靠方只是名義納稅主體,你方付款后,雙方可通過 “預(yù)付賬款 / 其他應(yīng)付款” 等科目記賬,確保資金和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)匹配即可。 答
為什么回購的金額大于銷售的金額,屬于融資租賃,銷 問
為什么回購的金額大于銷售的金額,屬于租賃交易呢,怎么理解 答

.某生產(chǎn)業(yè)為增值稅一般納稅人,同時(shí)生產(chǎn)免稅貨物甲應(yīng)稅貨物乙,2019年6月購入生產(chǎn)甲的原材料一批,取得增值耗專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增2600元;購入生產(chǎn)乙的原材料一批,取得增專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅3900元;購入生產(chǎn)甲知乙共網(wǎng)使用的包裝材料一找,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款28000元,增值稅3640元,全業(yè)元法準(zhǔn)確劃分甲和乙包蒙材料的使用情況;車月對外售貨物共取得不含收入240000元,其中售貨物乙取不含稅收入180000元。則該生產(chǎn)全業(yè)月應(yīng)繳納增值(元。A.24310B.16770C.21930D.27540
答: 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 2900+3640*24/42=4980 銷項(xiàng)稅240000*0.13=31200 應(yīng)交增值稅31200-4980=26220
本年7月,AF(增值稅一般納稅人)購進(jìn)原材料-批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32萬元,全部將其提供給B廠加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2 26萬元,取得了B廠開具的專用發(fā)票,同時(shí)B代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入60萬元,高檔化妝品消費(fèi)稅練稅率15%。13%要求:計(jì)算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及B廠代收代繳的消費(fèi)稅、B廠應(yīng)納稅銷項(xiàng)稅。
答: 你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,計(jì)算不含稅收入怎么算?
答: 農(nóng)產(chǎn)品不是含稅普票嗎?為什么要專票?

