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送心意

圖圖*老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 00:52

你好,本期共取得進(jìn)項(xiàng)稅=2600+1300+1950=5850
其中,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=5850?30000/150000=5850?0.2=1170
本期銷項(xiàng)稅=120000?13%=15600
應(yīng)交增值稅=15600-1170=14430

圖圖*老師 解答

2022-05-09 00:55

糾正下,最后應(yīng)交增值稅=15600-(5850-1170)=10920
也可以直接算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額
=5850?120000/150000
=4680
應(yīng)交增值稅=120000?13%-4680=10920

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可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 2900+3640*24/42=4980 銷項(xiàng)稅240000*0.13=31200 應(yīng)交增值稅31200-4980=26220
2022-03-28 16:25:00
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-02-28 10:26:04
你好,增值稅銷項(xiàng)稅為=500萬(wàn)*13%%2B200萬(wàn)*9%=83萬(wàn)
2020-05-30 10:51:28
農(nóng)產(chǎn)品不是含稅普票嗎?為什么要專票?
2020-05-14 15:10:18
同學(xué)你好 :計(jì)算F藥廠本月應(yīng)納的增值稅額?!?20000*13%減(2600加1300加1950)*120000/150000
2022-04-28 09:31:09
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