老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,用金蝶期末結(jié)帳的時(shí)候,有關(guān)所得稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是先把所有憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后根據(jù)余額表自己算出所得稅,再自己做一張所得稅的計(jì)提憑證,然后在結(jié)轉(zhuǎn)一次.隨后期末結(jié)帳.就等于要接轉(zhuǎn)兩次才能結(jié)帳.
答: 是的,需要在沒(méi)有計(jì)算所得稅之前把所有憑證過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,過(guò)賬,然后看利潤(rùn)總額是多少,需要計(jì)提多少所得稅,然后反過(guò)賬,把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除,然后錄入計(jì)提所得稅的分錄,然后過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過(guò)賬
請(qǐng)問(wèn)金蝶k3期末處理是結(jié)轉(zhuǎn)損益——期末結(jié)轉(zhuǎn),還是結(jié)轉(zhuǎn)損益——自動(dòng)轉(zhuǎn)賬——期末結(jié)轉(zhuǎn)
答: 過(guò)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益——再過(guò)賬——結(jié)賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
金蝶期末怎么結(jié)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益
答: 金蝶期末結(jié)賬主要分為兩步:一是結(jié)轉(zhuǎn)損益,二是結(jié)賬。 1、結(jié)轉(zhuǎn)損益:即將本期盈余或虧損的金額,從本期收益類科目分別轉(zhuǎn)入本期損益類科目。金蝶財(cái)務(wù)管理軟件中,需要先進(jìn)行借貸平衡核算,再按期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目結(jié)轉(zhuǎn),最后結(jié)賬完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的工作。 案例:假設(shè)本期的收入賬戶有2000元,費(fèi)用賬戶有1000元,則本期盈余為1000元,此時(shí)需要將1000元轉(zhuǎn)入本期損益類科目,以完成期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的工作。 2、期末結(jié)賬:金蝶財(cái)務(wù)管理軟件中,可以根據(jù)各科目期末數(shù)據(jù)生成期末總賬憑證,以完成期末結(jié)賬工作。 案例:假設(shè)當(dāng)前企業(yè)維護(hù)了一些科目,如“應(yīng)收帳款”、“存貨”、“固定資產(chǎn)”等,這些科目的期末數(shù)據(jù)都變成了期末總賬憑證,以完成期末結(jié)賬的工作。

