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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-23 12:42

做紅字分錄或反向分錄就是了。

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相關(guān)問題討論
做紅字分錄或反向分錄就是了。
2019-10-23 12:42:52
1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分錄是錯的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費(fèi)用,你可以做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個人社保負(fù)數(shù)。
2020-01-13 10:03:59
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