
多計提社保了怎么辦?上個月計提社保借:管理費(fèi)用9622.91貸:其他應(yīng)收款9622.91多計提了9622.91怎么辦?做紅字分錄嗎?
答: 做紅字分錄或反向分錄就是了。
老師,一筆1000元其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi)用,是做藍(lán)字分錄還是做紅字沖銷分錄藍(lán)字:借其他應(yīng)收款1000貸管理費(fèi)用1000紅字沖減:借管理費(fèi)用-1000貸其他應(yīng)收款-1000問題一:上述這種情況我應(yīng)該用藍(lán)字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問題二:什么情況我應(yīng)該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
答: 1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們單位月底支付下月社保費(fèi) 月初我做帳沒有計提直接做分錄比如管理人員借管理費(fèi)用(單位部分)借其他應(yīng)收款個人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答: 你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提

