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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-22 15:50

你好,直接沖掉當(dāng)初的憑證,
借:庫存商品 -2000
貸:應(yīng)付帳款 - 2260
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)260

西紅柿 追問

2019-10-22 18:37

老師:1.如果直接沖掉之前的憑證,不是相當(dāng)于把之前的貨退回去了嗎?2.老師:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?還是不用管它呢?

路老師 解答

2019-10-22 19:27

先沖,再根據(jù)對(duì)方開的正確的發(fā)票做正確的憑證,庫存商品其實(shí)沒變,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出跟銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額一樣,不用特意每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。

西紅柿 追問

2019-10-22 19:45

好的,謝謝老師!

路老師 解答

2019-10-23 08:56

不用謝,祝工作順利。

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你好,直接沖掉當(dāng)初的憑證, 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付帳款 - 2260 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)260
2019-10-22 15:50:24
借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-20 17:01:58
計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目中處理
2017-07-22 22:24:41
可以這樣操作,這個(gè)沒有問題
2018-04-04 09:43:57
如果你認(rèn)證了,就直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-10-08 11:55:02
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