老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

企業(yè)購入設(shè)備價值10000元,增值稅1600元,包裝費(fèi)500,學(xué)費(fèi)350 ,增值稅35.已用銀行存款支付。設(shè)備耗用材料200.安裝人員工資150.已安裝完畢并交付使用。怎么做會計(jì)分錄
答: 你好,借:在建 工程10850 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1600 貸:銀行存款 12450
購入一臺需要安裝的設(shè)備,發(fā)票價款為300000元,增值稅為51000元,支出運(yùn)雜費(fèi)6000元,安裝費(fèi)10000元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,設(shè)備已安裝完畢并交付使用
答: 您好,是需要分錄嗎還是
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
【例題】企業(yè)購入需要安裝的設(shè)備一臺,設(shè)備買價80000元,增值稅額為10400元,支付運(yùn)雜費(fèi)2000元,支付包裝費(fèi)400元,安裝費(fèi)1150元.款項(xiàng)均以銀行存款支付,設(shè)備安裝完畢交付使用。編制支付設(shè)備款.稅金.運(yùn)雜費(fèi).安裝費(fèi)和交付使用的會計(jì)分錄。
答: 你好 購買(包括運(yùn)費(fèi)) 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 支付安裝費(fèi) 借:在建工程,??貸:銀行存款 交付使用 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程?


蒸熟的玫瑰 追問
2019-10-19 14:56
立紅老師 解答
2019-10-19 14:58