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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-18 10:03

你好    你是算什么 應(yīng)交增值稅???

圓寶 追問

2019-10-18 10:03

嗯嗯  是的老師   這么理解對嗎?

meizi老師 解答

2019-10-18 10:12

你好 應(yīng)交增值稅 =銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅  這樣計算

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不含稅銷售額—不含稅成本—期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動凈收益%2B投資凈收=營業(yè)利潤
2021-08-29 09:56:20
同學(xué)你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37
對的 應(yīng)該是減去 雜項(xiàng)專票可以抵扣
2019-06-14 15:10:28
你好 你是算什么 應(yīng)交增值稅???
2019-10-18 10:03:12
您好,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-23 17:00:31
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