老師,我想問下,增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=(銷售額-成本)*稅率嗎?這樣理解對嗎?
圓寶
于2019-10-18 10:01 發(fā)布 ??936次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-18 10:03
你好 你是算什么 應(yīng)交增值稅???
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不含稅銷售額—不含稅成本—期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動凈收益%2B投資凈收=營業(yè)利潤
2021-08-29 09:56:20

同學(xué)你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37

對的
應(yīng)該是減去
雜項(xiàng)專票可以抵扣
2019-06-14 15:10:28

你好 你是算什么 應(yīng)交增值稅???
2019-10-18 10:03:12

您好,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-23 17:00:31
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圓寶 追問
2019-10-18 10:03
meizi老師 解答
2019-10-18 10:12