老師你好,我想問(wèn)一下房產(chǎn)稅從租計(jì)征是不含增值稅 問(wèn)
是,房產(chǎn)稅從租計(jì)征是不含增值稅收入*0.12 答
全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里面的信息采集初 問(wèn)
直接看證書上記載的時(shí)間 答
師,公司找搬運(yùn)工裝貨是找的個(gè)人,要求個(gè)人要開(kāi)票給 問(wèn)
您好,這個(gè)開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)就可以 答
老師好,三季度所得稅預(yù)繳中“事項(xiàng)3“資產(chǎn)損失,這個(gè) 問(wèn)
若資產(chǎn)減值損失科目沒(méi)有金額,選擇否就可以 答
老師,中午好!請(qǐng)教下:我們公司發(fā)票跨月沖紅作廢,退貨 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

公司今年剛實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅成本法扣除,賬務(wù)處理我不會(huì)。四、計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅貸:產(chǎn)品銷售成本進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅=產(chǎn)品銷售成本(含稅)x農(nóng)產(chǎn)品核定率x銷項(xiàng)稅率/(1+銷項(xiàng)稅率)農(nóng)產(chǎn)品核定率=上年投入的農(nóng)產(chǎn)品金額(含稅)/上年生產(chǎn)成本(其中農(nóng)產(chǎn)品含稅)產(chǎn)品銷售成本的金額合計(jì)和應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅金額不相等
答: 沒(méi)有明白你要計(jì)算什么?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定中的農(nóng)產(chǎn)品耗用率的上年生產(chǎn)成本是所有產(chǎn)品的成本還是只能是農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
答: 您好,這里指的是農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月,該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。
答: 同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇D,當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬(wàn)元)。


也許、啲也許 追問(wèn)
2019-02-13 15:06
也許、啲也許 追問(wèn)
2019-02-13 15:07
丁老師 解答
2019-02-13 19:33