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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-25 10:21

結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅


結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
  你套金額進去結轉就行了

靚豬 追問

2020-05-25 10:24

我現(xiàn)在是要結轉這筆業(yè)務的主營業(yè)務成本

meizi老師 解答

2020-05-25 10:32

你好 主營業(yè)務成本  。你就按你銷售的數(shù)量*你成本價來計算   做借主營業(yè)務成本貸庫存商品就行了

靚豬 追問

2020-05-25 10:35

你好,成本價怎么樣來確定

meizi老師 解答

2020-05-25 10:41

你好 你們購進的時候不是有成本價*數(shù)量就是你的購進金額嗎

靚豬 追問

2020-05-25 10:49

如購進時是5000元,而這個月銷售了500噸,就用5000*500來結成本嗎?

meizi老師 解答

2020-05-25 10:52

你好  要看單價。   如果你之前購進的單價是5000元的話  那么就是這個5000*500來結成本

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相關問題討論
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好,你實際認證多少進項稅額.按實際認證的進項和銷項比較,如果有應納稅再結轉出來,是留抵就不用結轉出來
2022-03-10 14:45:42
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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