
老師,你好我想問問,公司本月支付材料費(fèi),發(fā)票下個(gè)月才回來,我這個(gè)月可以先暫估入賬,和計(jì)提成本嗎
答: 你好 那你們材料收到了嗎
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負(fù)數(shù)。已結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要沖回。
答: 你好,把暫估的先紅沖按發(fā)票的金額入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料加權(quán)成本為負(fù)數(shù)是什么原因?。?,之前有原材料暫估的,暫估的時(shí)候的單價(jià)是實(shí)際收到票的兩倍,計(jì)提成本的時(shí)候按暫估的計(jì)提的,是這個(gè)原因?qū)е碌膯幔?/p>
答: 您好,是這個(gè)原因?qū)е碌摹?
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以,那分錄怎么寫呢?有完整的嗎?
6月份沖原材料暫估入賬時(shí)把分錄寫反了,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,利潤降低。9月份才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會(huì)計(jì)說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請(qǐng)問怎么寫?
????短發(fā)girl???? 追問
2019-10-17 17:17
meizi老師 解答
2019-10-17 17:19
????短發(fā)girl???? 追問
2019-10-17 17:20
meizi老師 解答
2019-10-17 17:22
????短發(fā)girl???? 追問
2019-10-17 17:23
????短發(fā)girl???? 追問
2019-10-17 17:23
meizi老師 解答
2019-10-17 17:25