
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫(kù),材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月材料發(fā)票回來(lái)了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負(fù)數(shù)。已結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要沖回。
答: 你好,把暫估的先紅沖按發(fā)票的金額入賬
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫金額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫(kù)完材料余額為零,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月材料發(fā)票回來(lái)了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫(kù),材料余額成了負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 還有發(fā)票沒(méi)到是吧 到多少你沖話多少
你好 老師我想問(wèn)一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒(méi)有收到 怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)原材料暫估入庫(kù),到年末結(jié)束還沒(méi)有收到發(fā)票,會(huì)影響成本核算嗎?謝謝!
想問(wèn)一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會(huì)計(jì)說(shuō)要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請(qǐng)問(wèn)怎么寫?
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再?zèng)_回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再?zèng)_回?
本年一月原材料暫估入庫(kù),二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請(qǐng)問(wèn)之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?

