
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來(lái)了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來(lái)了紅沖暫估后怎么做呢
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份沖原材料暫估入賬時(shí)把分錄寫反了,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,利潤(rùn)降低。9月份才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
答: 借原材料貸應(yīng)付應(yīng)該做這個(gè)分錄嗎?


好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2019-05-22 09:34
蝴蝶老師 解答
2019-05-22 10:14