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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 14:28

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸營(yíng)業(yè)外收入或其他收益

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-17 14:44

就是我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)有多的,然后還有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%的部分,這部分加計(jì)抵減留到下月抵扣的稅如何做分錄

徐阿富老師 解答

2019-10-17 14:47

你好,可以按照我這樣做,但是按照規(guī)定,是需要交增值稅時(shí)再加計(jì)的,不交不能加計(jì),

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-17 14:52

我要把他計(jì)提出來(lái)

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-17 14:57

怎么計(jì)提呀?老師

徐阿富老師 解答

2019-10-17 15:03

你好,你又不用交稅,為啥要計(jì)提?再說(shuō)和規(guī)定不符,計(jì)提就是按照進(jìn)項(xiàng)稅額*15%啊

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-17 15:07

是不是我如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅,加計(jì)抵減15%就不享受,申報(bào)的時(shí)候附表就不用填嗎?

徐阿富老師 解答

2019-10-17 15:09

你好,是的,就是·這樣意思。需要交稅時(shí)可以合并一起加計(jì)的

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-17 15:13

好的。謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-10-17 15:14

不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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就每個(gè)月吧增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的,形成未交增值稅的借方余額
2018-05-25 10:41:43
期末形成留抵稅額的情況,是無(wú)需做會(huì)計(jì)分錄的。
2021-08-31 17:20:10
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2020-04-13 20:00:59
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2021-11-01 21:11:42
上期期末可以做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
2020-06-10 16:24:07
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