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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 20:51

你好,9月份增值稅申報(bào)表這筆收入需要按正常發(fā)票申報(bào)的
9月份分錄,借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
10月份,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,  貸;應(yīng)收賬款等科目

憤怒的大叔 追問

2019-10-16 20:55

我可以做方向相同的紅字發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 20:57

你好,紅沖發(fā)票分錄:
可以是之前相同分錄金額負(fù)數(shù)
也可以是相反分錄金額正數(shù)
這兩種方式都是可以的

憤怒的大叔 追問

2019-10-16 20:58

假如10月沖紅發(fā)票稅額是10,10月開票稅額是100,那么10月申報(bào)的稅額是90嗎?直接在主表上提現(xiàn)90,附表上要填扣除的10元嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 21:00

你好,直接在主表填寫稅額90,附表不需要填寫的

憤怒的大叔 追問

2019-10-16 21:01

哦哦,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-16 21:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安

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你好,9月份增值稅申報(bào)表這筆收入需要按正常發(fā)票申報(bào)的 9月份分錄,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10月份,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸;應(yīng)收賬款等科目
2019-10-16 20:51:55
您好,補(bǔ)交的增值稅額在無票收入里填寫無票收入,再計(jì)算出補(bǔ)交的稅額即可。
2018-01-13 17:40:03
你好,十月份申報(bào)的話填寫九月份開錯(cuò)的。
2021-11-10 10:12:01
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入即可
2017-11-13 13:50:05
你好在十月份紅沖,然后抵扣這個(gè)月的增值稅。
2021-11-11 10:51:10
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