
小規(guī)模納稅人9月份開的發(fā)票忘記作廢了10月份才沖紅,9月申報(bào)增值稅表要不要申報(bào)這筆記錄,如何申報(bào)?會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做呢?
答: 你好,9月份增值稅申報(bào)表這筆收入需要按正常發(fā)票申報(bào)的 9月份分錄,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10月份,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸;應(yīng)收賬款等科目
9月份開具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
答: 您好,補(bǔ)交的增值稅額在無票收入里填寫無票收入,再計(jì)算出補(bǔ)交的稅額即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
答: 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入即可


憤怒的大叔 追問
2019-10-16 20:55
鄒老師 解答
2019-10-16 20:57
憤怒的大叔 追問
2019-10-16 20:58
鄒老師 解答
2019-10-16 21:00
憤怒的大叔 追問
2019-10-16 21:01
鄒老師 解答
2019-10-16 21:02