老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉出,月末怎么做結轉 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

如是按分期收款來開具發(fā)票的,分期確認收入,是填,未按權責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表。合同,賬載金額是填10萬,稅收金額是填多少?
答: 發(fā)出商品就就開票,11萬7千分期收貨款。 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)17000 借:主營業(yè)務成本80000 貸:庫存商品80000
工資賬載金額和稅收金額怎么確定 考慮期初金額嗎?
答: 你好,不考慮期初金額,賬載金額為你賬上的金額,稅收金額為你實際發(fā)放的金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工資薪金支出的賬載金額和實際發(fā)生額怎樣確認稅收金額
答: 您好!你如果計提了10萬,然后實際發(fā)了9萬,那稅收金額就是9萬。


Bonnie 追問
2016-03-16 11:58
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2016-03-16 12:02
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2016-03-16 12:05
鄒老師 解答
2016-03-16 11:57
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2016-03-16 11:58
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2016-03-16 12:03
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2016-03-16 12:31