老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

增值稅申報表,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是怎么回事,前期認(rèn)證了還能不抵扣嗎,要么不認(rèn)證,認(rèn)證不就得抵扣嗎?謝謝
答: 你好,輔導(dǎo)期一般納稅人不允許當(dāng)月抵扣,需要比對一般次月申報抵扣上月認(rèn)證的
做福利費收到增票不能抵扣怎么操作1.直接做單據(jù),不用認(rèn)證2.需要認(rèn)證,不申報抵扣3.認(rèn)證抵扣后做進項稅額轉(zhuǎn)出。如果已經(jīng)認(rèn)證了,還沒申報抵扣,怎么辦?不申報抵扣就可以了嗎
答: 您好!按第一個就可以了。 如果已經(jīng)認(rèn)證,你申報的時候要抵扣也要轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是什么意思?是不是本月之前已認(rèn)證, 本期來抵扣的意思
答: 就是你之前上個月認(rèn)證了,這個月抵扣。

