
你好,我想問一下,就是9月份的發(fā)票開錯(cuò)了開成百分之5,本來是百分之3,現(xiàn)在做賬之后去報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)免稅額對不上,然后現(xiàn)在做賬是按百分之3來做還是百分之5,是先把開票數(shù)據(jù)開錯(cuò)的稅率,改成百分之3做,然后再做一比無票收入嗎,然后對的上開票開錯(cuò)的百分之5的稅率,可以給我一比做賬分錄嗎,謝謝
答: 按3%的申報(bào) 稅額和你開發(fā)票稅額一致,把銷售額換算下
增值稅免稅,開錯(cuò)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)交稅3000,沖紅后,3000增值稅沒有退回,3000做進(jìn)項(xiàng)稅額留底,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月把非免稅貨物發(fā)票稅率開成了0,這個(gè)月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),增值稅免稅性質(zhì)其他類,免稅銷售額只能填寫1200—6900之間,而我的發(fā)票開錯(cuò)金額4萬,怎么改
答: 你說的1200-6900是什么

