
公司開(kāi)出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫(xiě)就行了。
上月把非免稅貨物發(fā)票稅率開(kāi)成了0,這個(gè)月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),增值稅免稅性質(zhì)其他類,免稅銷售額只能填寫(xiě)1200—6900之間,而我的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)金額4萬(wàn),怎么改
答: 你說(shuō)的1200-6900是什么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候免稅銷售額怎樣填寫(xiě)呢?
答: 例如:開(kāi)具發(fā)票金額為3600,其中稅率為免稅 銷售額是填3600還是3600/1.03?


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2019-08-06 17:40
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2019-08-06 17:41
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2019-08-06 17:42
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2019-08-06 17:54
陳藝?yán)蠋? 解答
2019-08-06 18:00