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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-10 10:37

你之前是怎么賬務處理的

常拾 追問

2019-10-10 10:41

辜老師 解答

2019-10-10 10:43

沖減暫估的,然后按發(fā)票金額入賬

常拾 追問

2019-10-10 10:44

老師,我前期做的分錄對嗎

辜老師 解答

2019-10-10 10:45

你工程施工科目的勞務費可以不用帶暫估的

常拾 追問

2019-10-10 10:53

那怎么做呢老師,因為當時票還沒有到

辜老師 解答

2019-10-10 10:56

借:工程施工—合同成本—勞務費  貸:應付賬款—暫估,

常拾 追問

2019-10-10 11:01

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2019-10-10 11:10

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
你之前是怎么賬務處理的
2019-10-10 10:37:22
你好借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-10-30 15:31:52
你好,同學。 你的意思你已經(jīng)開票了? 那增值稅是必須要交的,所得稅可后期 確認收入再交。
2020-03-30 11:01:09
你好 你的理解正確 收入成本確認和收付款無關!
2020-08-03 10:44:40
你好!你可以暫估成本
2019-08-29 10:13:06
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