你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

形成無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用怎么樣加計(jì)扣除
答: 你好,如果是沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)的,直接在當(dāng)期損益中加計(jì)扣除50%,而形成無(wú)形資產(chǎn)的,就在每年的攤銷(xiāo)中加計(jì)扣除50%
研發(fā)費(fèi)用的無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除,如何判斷無(wú)形資產(chǎn)是否形成
答: 研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),將“研發(fā)支出——資本化支出”科目歸集的金額轉(zhuǎn)入“無(wú)形資產(chǎn)”科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除形成無(wú)形資產(chǎn)的什么意思
答: 您好,自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的,會(huì)有研發(fā)費(fèi)用發(fā)生,還未未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷(xiāo)。也就是說(shuō),如果是還未成為無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入的是研發(fā)費(fèi)用,可以在原來(lái)入賬金額的基礎(chǔ)上再多扣75%。成為了無(wú)形資產(chǎn)的,在原來(lái)計(jì)提攤銷(xiāo)的基數(shù)上再加原值*75%計(jì)提折舊,多折舊費(fèi)用,匯算清繳可以調(diào)減利潤(rùn)。


泡芙????。 追問(wèn)
2019-09-30 11:45
王超老師 解答
2019-09-30 12:20
泡芙????。 追問(wèn)
2019-09-30 12:22
泡芙????。 追問(wèn)
2019-09-30 12:23
王超老師 解答
2019-09-30 12:28
泡芙????。 追問(wèn)
2019-09-30 12:31
王超老師 解答
2019-09-30 14:06