老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務 前者需要調整 后者不調整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估 負數 借:原材料 貸:應付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學,你好 算虛開,沒有真實業(yè)務的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產,款 問
借固定資產,貸,預付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅和轉出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結轉?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結轉進項稅時借:應交稅費-增值稅-轉出未交 100000貸:---------------進項稅額 100000結轉銷項稅時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉出未交 20000結轉進項稅額轉出時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000

