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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-29 08:36

你好
紅沖
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
按13%的稅率補(bǔ)開發(fā)票
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目

溫柔的小海豚 追問

2019-09-29 08:37

款已經(jīng)付了,稅已經(jīng)抵扣了

溫柔的小海豚 追問

2019-09-29 08:37

這樣做是不對的

鄒老師 解答

2019-09-29 08:38

你好
開具負(fù)數(shù)發(fā)票就需要沖銷之前的進(jìn)項(xiàng)稅額
然后根據(jù)新開的13%的發(fā)票再做購進(jìn)分錄
我知道款項(xiàng)已經(jīng)支付,但是如果紅沖用銀行存款,那顯然不對,因?yàn)榭铐?xiàng)根本沒有退回,所以我這里通過應(yīng)付賬款掛賬
你認(rèn)為不對的地方是?

溫柔的小海豚 追問

2019-09-29 08:42

第一這個跨月了
第二我們已經(jīng)把抵扣多出的稅金付過款了

鄒老師 解答

2019-09-29 08:42

你好
1,這個不受是否跨月的影響
2,紅沖就把之前購進(jìn)的分錄紅沖,然后根據(jù)補(bǔ)開發(fā)票做購進(jìn)材料分錄就是了

溫柔的小海豚 追問

2019-09-29 08:45

進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,稅務(wù)局那是要做轉(zhuǎn)出的,沖了算抵扣還是不抵扣,錢也多付了,光沖以前的憑證能解決現(xiàn)在的問題嗎?

鄒老師 解答

2019-09-29 08:48

你好
開具負(fù)數(shù)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
只是稅率調(diào)整,不應(yīng)當(dāng)多付款啊
比如之前付款是11600,之后稅率調(diào)整不應(yīng)當(dāng)多付款,應(yīng)當(dāng)仍然是按11600付款才是啊

溫柔的小海豚 追問

2019-09-29 08:52

掛的16的稅,付款的時候就給人家付的16的稅款啊,抵扣回來多少付人家多少吧

鄒老師 解答

2019-09-29 08:54

你好,都是按含稅金額付款的,不會因?yàn)槎惵首儎影l(fā)票含稅金額就變動的,所以付款金額是不變的
比如之前是11600,之后稅率是13%,開票仍然是按11600開具13%的發(fā)票,而不是按11300開具13%的發(fā)票的

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你好 紅沖 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 按13%的稅率補(bǔ)開發(fā)票 借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-09-29 08:36:17
老師第二年收到發(fā)票的分錄該怎么做呢
2019-06-28 14:21:58
老師不需暫估稅吧,金額直接是含稅金額吧,到?jīng)_銷后,收到發(fā)票就再記稅吧
2016-10-07 09:45:40
那這么做的時候可以沒有原始憑證嗎?
2017-03-07 17:52:39
您好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2019-11-12 21:51:29
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