
你好老師請(qǐng)問(wèn),工地到達(dá)一批原材料,已付款未開(kāi)發(fā)票,該怎么做分錄,發(fā)票是次年才給開(kāi)回的
答: 您好 收到材料未收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 支付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,我們買(mǎi)了3件原材料,款全付,只到一件,還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái),月末暫估的時(shí)候,該怎么做分錄
答: 您好,月末暫估只做一件的分錄 1、付3件款時(shí): 借:預(yù)付賬款-XXX 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、月底收到一件時(shí) 借:原材料-XXX材料 貸:預(yù)付賬款-XXX
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲、乙單位從我們單位走一下賬,甲單位開(kāi)了原材料發(fā)票給我們,然后我們把發(fā)票開(kāi)給了乙單位,錢(qián)都是公賬走,怎么做分錄?
答: 甲開(kāi)票給你們時(shí) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 。你們開(kāi)給乙時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料


想太多小姐 追問(wèn)
2019-06-28 14:21
bamboo老師 解答
2019-06-28 14:26