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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-28 14:14

您好
收到材料未收到發(fā)票
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
支付貨款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

想太多小姐 追問(wèn)

2019-06-28 14:21

老師第二年收到發(fā)票的分錄該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-06-28 14:26

借 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
第一筆分錄暫估材料入賬的時(shí)候 不包含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好 收到材料未收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 支付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-06-28 14:14:00
您好,月末暫估只做一件的分錄 1、付3件款時(shí): 借:預(yù)付賬款-XXX 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、月底收到一件時(shí) 借:原材料-XXX材料 貸:預(yù)付賬款-XXX
2016-10-07 09:43:11
您好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2019-11-12 21:51:29
甲開(kāi)票給你們時(shí) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 。你們開(kāi)給乙時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2018-04-13 11:24:01
你好,如果是你先支付了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2020-04-03 22:58:42
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