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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-09-28 22:36

,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,這個分錄不對,你給沖紅了,你在收入確認(rèn)時候
借:銀行存款
貸:主營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅

夢之語 追問

2019-09-28 22:50

如果我紅沖這個科目  借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,我去年10-12月應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,這個已經(jīng)通過銀行存款繳納稅款已經(jīng)結(jié)平了

小惑老師 解答

2019-09-28 22:53

去年的就不要動了,現(xiàn)在按照簡易計稅做賬務(wù)處理

夢之語 追問

2019-09-28 22:59

老師,那是不是只要紅沖今年的就行了

小惑老師 解答

2019-09-28 23:26

今年前面要是都平了 也不用沖了,這個月這樣處理在正確處理就可以,

夢之語 追問

2019-09-29 08:42

問題前面轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額呀

小惑老師 解答

2019-09-29 08:59

你簡易計稅不應(yīng)該有余額的,本月銷售多少就繳納多少

夢之語 追問

2019-09-29 09:09

我之前可能掛錯了科目,銷售的時候稅就是  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅.之前結(jié)轉(zhuǎn)的時候做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,可是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目有余額

小惑老師 解答

2019-09-29 17:46

那你要查一下前面帳,肯定是有結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的地方

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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