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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-24 16:45

你好,是之前多交的稅款,這個月退回了 嗎?

頑皮的小嘟嘟 追問

2019-09-24 16:46

不是,是以前多交的這個月抵減了

鄒老師 解答

2019-09-24 16:47

你好,那這個月只需要做計提稅款分錄就是了

頑皮的小嘟嘟 追問

2019-09-24 16:49

但是這個月實際比預(yù)交的金額大?怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-09-24 16:51

你好,根據(jù)需要繳納的稅款做計提分錄,然后做補交差額稅款分錄就是了

頑皮的小嘟嘟 追問

2019-09-24 16:54

是17年預(yù)交的現(xiàn)在也可以抵減嗎?要怎么做賬?

鄒老師 解答

2019-09-24 16:56

你好,這個就需要看你當?shù)囟惥质欠裨试S抵減
比如預(yù)交的附加稅:
預(yù)交,借;應(yīng)交稅費,貸;銀行存款
計提,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款
補交差額,借;應(yīng)交稅費,貸;銀行存款

頑皮的小嘟嘟 追問

2019-09-24 17:00

我確認了已經(jīng)抵減了本月的增值稅,是不是就不用計提了,直接補交差額就可以了

鄒老師 解答

2019-09-24 17:04

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,然后再做差額納稅分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好,需要做賬。營業(yè)外支出
2019-01-17 18:34:50
按你多開的確認收入交稅
2019-05-28 16:09:24
滯納金做營業(yè)外支出,你這個稅額是補啥
2019-01-23 17:09:39
是要做在12月份的帳中
2018-01-17 15:59:41
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸:銀行存款   其他收益   加計抵減什么時候做賬務(wù)處理   進項加計扣除,其屬于應(yīng)納稅額的抵減額,按政策規(guī)定需要分計提和抵減兩個環(huán)節(jié),在《關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》國家稅務(wù)總局公告2019年第15號附件申報表附表四中分別填列。   會計處理也需要分兩個環(huán)節(jié)處理,建議增設(shè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項加計抵減額”及“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--待抵減進項加計額”兩個明細科目用于10%進項加計扣除的核算,建議分錄如下
2020-02-28 16:57:31
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