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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-24 14:05

你好,你單位是銷售處理了還是按報廢處理了?

富雅 追問

2019-09-24 15:04

都有幾種方式?如何賬務處理呢?

鄒老師 解答

2019-09-24 15:11

你好,銷售
借;庫存現金等科目    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本  , 貸;庫存商品
報廢
借;待處理財產損益,貸;庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借;營業(yè)外支出,貸;待處理財產損益

富雅 追問

2019-09-24 15:15

謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-09-24 15:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主營業(yè)務成本 -工資 - 修理費 - 油費 銀行存款 ;應付職工薪酬- 工資
2021-10-09 11:36:55
您好 請問入賬的時候 進項稅額怎么寫的分錄
2021-07-10 10:32:46
您好 借銀行存款 貸,其他應付款的,
2020-09-07 08:38:45
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