我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對, 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

納稅評(píng)估能評(píng)估本年的企業(yè)所得稅嗎?
答: 一般是針對以前年度
老師:納稅評(píng)估的時(shí)候,稅務(wù)讓補(bǔ)繳了17年的企業(yè)所得稅,還有滯納金,那么我分錄如何做?
答: 你好 借 以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出-滯納金 貸 銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我本月做了一次納稅評(píng)估補(bǔ)稅,補(bǔ)2016年增值稅10000,相應(yīng)的附加稅1200,企業(yè)所得稅100,請問怎么做分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅 貸:銀行存款


桅子 追問
2019-09-23 15:54
老江老師 解答
2019-09-23 15:55
桅子 追問
2019-09-23 16:39
老江老師 解答
2019-09-23 16:51