
老師你好,就是我們在會計發(fā)工資的時候,取的現(xiàn)金發(fā)的,取的時候銀行我們少取了一分錢,會計做賬的時候還是按著正常的數(shù)字做賬的,也沒有做其他的什么操作,是發(fā)的工資,這少的一分錢啦,是我墊的錢,這個賬應(yīng)該怎么調(diào)整的,分錄怎么操作啊,會計說對的,我說不對,怎么操作啊老師。
答: 你好 意思實際是你墊付多支付了一分錢嗎? 走營業(yè)外收支去調(diào)平就行了
例:本月預(yù)提工資總額30000元,下月實發(fā)工資總額32000,與上月預(yù)提數(shù)差異2000,扣除部分職工病假200元,實際發(fā)放現(xiàn)金31800元,從銀行提取。按本月實發(fā)工資總額提取職工福利14%。問:按差額調(diào)整法編制會計分錄,計算提取的員工福利金。
答: 你好,1.實際發(fā)生大于預(yù)提補提即可分錄 借管理費用-工資2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,8月份已做賬現(xiàn)金發(fā)8月份工資15人,現(xiàn)變更為銀行發(fā)8月份工資10人,這個會計分錄可以做沖減調(diào)整嗎?有沒有風險?
答: 借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)
發(fā)現(xiàn)賬上多計提,多發(fā)放的工資。年報時候納稅調(diào)整了多計提的工資,但是賬上多發(fā)放的工資怎么辦呢?需要做分錄調(diào)整嗎?
老師:1月份在計提工資時分錄做錯了,寫成:借:管理費用--工資 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做調(diào)整分錄啊
11月現(xiàn)金收的報關(guān)費,11月已做賬。12月銀行又收了這筆款,已經(jīng)做了現(xiàn)金收入,現(xiàn)要如何調(diào)整到銀行收,給個分錄。出納搞錯了


lishiyan 追問
2019-09-19 13:02
meizi老師 解答
2019-09-19 13:50