發(fā)現(xiàn)賬上多計(jì)提,多發(fā)放的工資。年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)整了多計(jì)提的工資,但是賬上多發(fā)放的工資怎么辦呢?需要做分錄調(diào)整嗎?
重要的皮帶
于2020-05-22 21:25 發(fā)布 ??3454次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-22 21:26
你好,需要把多發(fā)放的工資,做發(fā)放工資相反分錄沖銷才是的
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你好,需要把多發(fā)放的工資,做發(fā)放工資相反分錄沖銷才是的
2020-05-22 21:26:54

你好, 用以前年度損益 調(diào)整沖回 需要納稅調(diào)整
2020-04-07 11:14:11

您好:
交納個(gè)稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
不用做納稅調(diào)整
計(jì)提工資的相關(guān)分錄如下:
支付社保
借:其他應(yīng)付款-社保
貸:銀行存款
支付公積金
借:其他應(yīng)付款-公積金
貸:銀行存款
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
計(jì)提社保:
借:管理費(fèi)用-社保
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸:其他應(yīng)付款-社保
計(jì)提公積金:
借:管理費(fèi)用-公積金
應(yīng)付職工薪酬-公積金
貸:其他應(yīng)付款-社保
計(jì)提個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
發(fā)放工資
借:應(yīng)交職工薪酬
貸:銀行存款
2017-05-16 00:52:39

一般納稅人可以根據(jù)《增值稅暫行條例》第六十二條的有關(guān)規(guī)定,按照實(shí)際情況,在賬務(wù)處理中調(diào)整增值稅分錄。首先,在增值稅納稅申報(bào)表上調(diào)整增值稅稅收科目的計(jì)提金額;其次,在利潤(rùn)表上調(diào)整收入、費(fèi)用、所得稅費(fèi)用等科目的金額;最后,在現(xiàn)金流量表上調(diào)整稅金科目的金額。
2023-03-11 14:21:44

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-04-11 16:20:57
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