股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計入其他應付款,不用交稅,如果分紅就要交個稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運輸,退稅是不是只有報 問
EXW 模式下,所有費用如內陸費、港雜費、報關費等通常由客戶或工廠承擔,貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復印件,以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進項發(fā)票)、出口報關單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網銀在線(北京)支付科技有限公司轉來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個倒不是絕對的,看我們業(yè)務發(fā)生是受益在哪個月,看實質,因為我們是用的權責發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報企業(yè) 問
您好,按1%計入稅費就可以 答

老師 我想請問下 公司報銷差旅費,票面金額和實際報銷金額不符:比如住宿,拿過來的票面金額是¥280,但其實是在美團上買的實際支付金額是¥200,可以給這個員工報銷¥200,但用他拿過來的¥280發(fā)票入賬嗎?
答: 您好,要拿發(fā)票入賬的,開的票怎么會比實際金額大呢,美團都是按實際支付金額開票的吧
員工報銷差旅費中的餐費,一餐20元是我們自己公司定的制度里規(guī)定的,都是沒有發(fā)票的,可以入賬嗎?
答: 差旅補助可以沒有發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工報銷差旅費,只提供了往返的車票或者只有餐費的發(fā)票,其他的發(fā)票找不到了,能作為差旅費入賬嗎?
答: 你好,需要有車票,餐飲或住宿發(fā)票一起,才可以計入差旅費核算的


??晶晶??? 追問
2019-09-17 14:43
月月老師 解答
2019-09-17 14:43
??晶晶??? 追問
2019-09-17 14:47
月月老師 解答
2019-09-17 14:47