
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時 借:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) 貸:銀行存款上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 你好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅
老師,物業(yè)公司,代收水電費(fèi)人,但我們收是開出了發(fā)票的,雖然是代開,分錄做成:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-電業(yè)局,行不
答: 開票的確認(rèn)收入,然后并結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi),(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:銀行存款收到供電局發(fā)票:借其他應(yīng)付款-代收水電費(fèi)貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好, 差額會計分錄: 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)

