
老師,物業(yè)公司,代收水電費人,但我們收是開出了發(fā)票的,雖然是代開,分錄做成:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-電業(yè)局,行不
答: 開票的確認收入,然后并結(jié)轉(zhuǎn)成本
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應(yīng)付款——代收水電費 貸:銀行存款上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 你好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,物業(yè)公司代收業(yè)主公攤水電費,會計分錄是借:銀行存款、貸其他應(yīng)付款-水電公攤,付自來水公司水費:借應(yīng)付賬款-自來水公司,貸:現(xiàn)金和銀行存款、收到公攤發(fā)票,是不是要沖掉,借:其他應(yīng)付款-水電公攤 貸:應(yīng)付賬款-自來水公司
答: 同學(xué)你好 對的 需要沖掉的


明若觀火 追問
2018-12-11 13:09
文老師 解答
2018-12-11 13:09
明若觀火 追問
2018-12-11 13:11
文老師 解答
2018-12-11 14:25