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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-09-16 10:58

材料發(fā)票銷售方開給總公司嗎

子秋 追問

2019-09-16 11:06

郭老師您好,材料發(fā)票由銷售方開給我們加工廠的,我們的成品加工完成后,當(dāng)成品賣給總公司并以我加工廠的名義為總公司開銷售發(fā)票

郭老師 解答

2019-09-16 11:07

那你現(xiàn)在就不是受托加工物資了
屬于銷售存貨了
你這個(gè)簽合同簽的也是商品買賣

子秋 追問

2019-09-16 11:13

郭老師,那我們這種性質(zhì),如果屬于制造業(yè),材料款不是我們加工廠支付,是不是就沒有材料成本了?

郭老師 解答

2019-09-16 11:16

你可以記成本,你支付出去的就是成本
收到的就是收入

子秋 追問

2019-09-16 11:16

我們的帳交給會(huì)計(jì)事務(wù)所在做。外帳應(yīng)該是按制造業(yè)在做帳。我想請問:我們內(nèi)帳只需要反應(yīng)真實(shí)的收支情況,內(nèi)帳應(yīng)該怎么做?謝謝

郭老師 解答

2019-09-16 11:19

內(nèi)賬收對方的加工費(fèi)就是收入
對方給你的材料費(fèi)
借銀存貸其他應(yīng)付款
你支付出去買材料借其他應(yīng)付款貸銀存
加工收入做收入

子秋 追問

2019-09-16 11:23

郭老師,請問我們加工廠收到供應(yīng)商的材料該怎么做帳?

郭老師 解答

2019-09-16 11:24

收到材料不需要做賬的,你自己登記被查就可以
1、當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時(shí):

可以不作會(huì)計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。

2、實(shí)際加工時(shí):

借:生產(chǎn)成本

貸:制造費(fèi)用 等

3、完工入庫時(shí):

借:庫存商品--受托加工完工商品

貸:生產(chǎn)成本

4、交付完工物資時(shí):

借:應(yīng)收帳款 等

貸:主營業(yè)務(wù)收入 等

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅

同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:

借:主營業(yè)務(wù)成本 等

貸:庫存商品--受托加工完工商品

子秋 追問

2019-09-16 11:25

原來的會(huì)計(jì)按外帳做的,借原材料,貸應(yīng)付帳款,請問這樣做對不對?

郭老師 解答

2019-09-16 11:27

不對,外賬可以這么做的

子秋 追問

2019-09-16 11:34

好的明白,謝謝郭老師

郭老師 解答

2019-09-16 11:37

不用客氣的,應(yīng)該的

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材料發(fā)票銷售方開給總公司嗎
2019-09-16 10:58:00
你好,要看看BC的金額是材料費(fèi),剩余的41161-6960-BC的材料費(fèi)就死加工費(fèi)
2019-03-18 08:27:55
您公司是發(fā)生了加工業(yè)務(wù)了嗎?才開具的加工費(fèi)發(fā)票呢?
2018-12-10 16:00:32
你這屬于委托加工,你公司提供原材料,委托加工,加工完后送還給你公司。開具專票給你合理。
2019-01-11 19:09:32
這個(gè)不入賬只有不進(jìn)行賬務(wù)處理??隙ㄊ切枰狤RP系統(tǒng)中進(jìn)行管理
2018-10-26 10:08:53
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