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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-09-12 11:50

你上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的;然后本期結(jié)轉(zhuǎn):如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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你好 驗(yàn)收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023-04-24 09:04:12
實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要轉(zhuǎn)出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同學(xué)。 借 Xx費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到這個電費(fèi)以后,需要后期再支付出去對嗎
2019-12-16 10:04:16
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