
你好,老師。我想請教一下。我的帳面留抵數(shù)是4783.66元,但我的報表留抵數(shù)是4769.29元。應該如何調(diào)整呢,求會計分錄?謝謝
答: 你好 你要去查詢下是什么原因 你賬面多了
加計抵減留抵會計分錄
答: 這個加計抵減的賬務處理 借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應交稅費——應交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師增量留抵會計分錄怎么寫
答: 您好,退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 若賬務上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅


友好的發(fā)帶 追問
2019-09-11 10:40
meizi老師 解答
2019-09-11 10:43