国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-11 10:38

你好 你要去查詢下是什么原因 你賬面多了

友好的發(fā)帶 追問

2019-09-11 10:40

是帳面數(shù)多了14.37元,經(jīng)核查是手誤,記多了,該如何調(diào)整,求會計分錄

meizi老師 解答

2019-09-11 10:43

你好  那你要沖掉才行 你把把你之前結(jié)轉(zhuǎn)的金額沖了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你要去查詢下是什么原因 你賬面多了
2019-09-11 10:38:33
這個加計抵減的賬務處理 借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應交稅費——應交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務處理
2022-03-08 10:05:06
不需要針對留底稅額做分錄啊
2018-11-08 15:22:09
您好,退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 若賬務上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅
2020-02-19 10:01:45
同學您好,先把正確的分錄寫出來,然后直接跟錯誤的分錄對比,調(diào)整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...