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綠地
于2019-09-11 09:09 發(fā)布 ??3204次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-09-11 09:10
出口退稅率為零的貨物,是按照免稅申報的,不能按視同內(nèi)銷征收的,因為如果這種處理方法是需要額外征稅的
綠地 追問
2019-09-11 09:49
那我們進(jìn)口,再出口到出口加工區(qū)是出口報關(guān)單的貨物編碼一定要和進(jìn)口貨物編碼一致嗎?
樸老師 解答
2019-09-11 09:57
沒有加工的話就是一致的
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出口商品編碼的退稅率為零怎么申報,是申報免稅嗎?
答: 出口退稅率為零的貨物,是按照免稅申報的,不能按視同內(nèi)銷征收的,因為如果這種處理方法是需要額外征稅的
老師出口退稅率和征稅率一致怎么申報進(jìn)出口退稅
答: 這個沒事 按照13%申報就行了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅過渡期是4-6月,申報所屬期為6為,但是我是在7月申報,退稅率還是原稅率嗎
答: 你好,6.30之前退稅率還是舊的
外貿(mào)型企業(yè),出口貨物退稅率為0,如何申報免稅
討論
老師您好,我們現(xiàn)在因為更改稅率,出現(xiàn)退稅率10,征稅率為9。這個申報出口退稅怎么處理
禁止出口商品或不退稅商品免抵退稅,就是退稅率是0,在出口退稅系統(tǒng)里面如何申報
退稅率為零的商品出口,生產(chǎn)企業(yè)免抵退如何申報?
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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綠地 追問
2019-09-11 09:49
樸老師 解答
2019-09-11 09:57