
外貿(mào)型企業(yè),出口貨物退稅率為0,如何申報免稅
答: 只需在增值稅申報中做免稅申報就可以, 免稅增值稅申報表填寫步驟: 1、 在表二14行填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 2、 填寫表一免稅18行或19行 3、 填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表(季度)第四行第1列 4、 主表的第9行“免稅貨物銷售額”
在擎天退稅系統(tǒng)中,申報不予免抵退稅出口貨物(免稅),征稅率是16%,退稅率是13%,這里還有征退稅率之差的不予抵扣稅額要轉(zhuǎn)出嗎?申報免稅不是購進(jìn)貨物進(jìn)項全部轉(zhuǎn)出嗎?這里的免征稅額怎么填?
答: 不予抵扣的就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)公司,貨物已出口,申報退稅,但是退稅率為0,稅務(wù)和賬如何處理?
答: 也就是你們是免稅的,不退稅是這個意思嗎?
11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開的專票,11月份申報退稅的時候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?
老師,我想問一下,11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開的專票,11月份申報退稅的時候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?
11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開的專票,11月份申報退稅的時候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?
11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開的專票,11月份申報退稅的時候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?


曉曉 追問
2019-08-30 17:13
馮慧老師 解答
2019-08-31 00:01