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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-10 11:50

同學(xué)你好
這個不用申報
直接視同內(nèi)銷在增值稅申報表申報

V 追問

2021-03-10 11:53

您的意思是,我在系統(tǒng)里把這個刪除就可以了是吧,然后這個在出口的當(dāng)月就做了進項稅轉(zhuǎn)出了,就可以了是吧

樸老師 解答

2021-03-10 12:03

同學(xué)你好
對的
是這樣的

V 追問

2021-03-10 14:03

老師,這項刪除以后,申報退稅表時讓填不免抵扣稅額(附表二第18欄)累加,這個數(shù)填上了以后,就出現(xiàn)了與增值稅申報表的差額,有差額不能申報怎么辦?

樸老師 解答

2021-03-10 14:07

你進項轉(zhuǎn)出了就可以了
不能抵扣的直接轉(zhuǎn)出

V 追問

2021-03-10 14:16

那申報時后讓填不免抵口稅額,這個直接填0么?但是我增值稅納稅表上是有金額的

樸老師 解答

2021-03-10 14:20

你沒有就填寫零的哦

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個不用申報 直接視同內(nèi)銷在增值稅申報表申報
2021-03-10 11:50:36
你好,這是這個差異的計算說明
2020-03-17 15:51:35
對的對的,提交正式申報就行,退稅系統(tǒng)不用的了。
2019-11-15 17:01:18
找到不能生產(chǎn)免抵退的原因,解決后就能生成了。
2015-12-11 21:13:32
您好,您點立即查看進去看下試試
2020-02-26 21:13:25
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