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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-10 16:40

你全額抵扣了增值稅嗎

七與橙月 追問

2019-09-10 16:42

要全額抵扣,做分錄沖減管理費用,按照老師的做法,不平過不去,不讓做

郭老師 解答

2019-09-10 16:43

這個分錄對的
管理費用借方負數(shù)
你截圖你的

七與橙月 追問

2019-09-10 16:43

老師,您看

七與橙月 追問

2019-09-10 16:45

老師我沒輸負數(shù),現(xiàn)在好了

郭老師 解答

2019-09-10 16:45

借方負數(shù)
你全都是正數(shù)

七與橙月 追問

2019-09-10 16:45

謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-10 16:47

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你全額抵扣了增值稅嗎
2019-09-10 16:40:54
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
2019-02-24 13:01:21
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
2019-06-12 10:49:58
?你好;? 借銀行存款 借財務(wù)費用-利息收入 負數(shù)? ?
2022-05-30 10:19:08
借管理費用—辦公費用480,貸銀行存款480,抵免時借應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅—減免稅額480,貸管理費用—480 你好,老師工作不容易,會盡心力回答你的,請妥善評價
2019-12-06 18:47:14
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