
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個(gè)科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并啊?
答: 借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000
老師,請(qǐng)問(wèn)科目余額表,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款期初余額和期末余額是怎么取數(shù)的?
答: 您好,科目余額表取數(shù)是按上期結(jié)轉(zhuǎn)和本期發(fā)生金額計(jì)算的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問(wèn)一下,報(bào)表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款和科目余額表上的數(shù)字相差是同樣的數(shù)字,是因?yàn)槭裁?,重分?lèi)的原因嗎
答: 您好 是不是其他應(yīng)收款有貸方金額 其他應(yīng)付款有借方金額?


風(fēng)中的向日葵 追問(wèn)
2019-09-09 15:31
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2019-09-09 15:32
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