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舒心的羽毛
于2022-07-02 15:07 發(fā)布 ??574次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2022-07-02 15:11
同學你好,現在可以在期初資料里,寫個說明就行了。
舒心的羽毛 追問
2022-07-02 15:15
開始以為我錄錯了,現在看了發(fā)現我其他應收款明細賬上都沒有數字,怎么資產負債表上其他應收款會有數字
王雁鳴老師 解答
2022-07-02 15:18
同學你好,是不是其他應付款有借方余額的明細賬戶啊。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調嗎?
答: 你好;不需要單獨調整的
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應收款負數。我重新錄入期初,錄成了其他應付款正數。做了幾個月才發(fā)現這個問題?,F在要怎么辦
答: 同學你好,現在可以在期初資料里,寫個說明就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表上 其他應付款貸方 余額 4000 我可以做調整分錄借:其他應付款 4000 貸:其他應收款 4000對吧??
答: 同學 其他應付款貸方 余額就是你要付給別人的錢, 如果是同一個對象的話可以這么調整。
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應付賬款為負數,我可以將負數的部分調整到其他應收款上嗎
討論
老師,請問科目余額表,其他應收和其他應付款期初余額和期末余額是怎么取數的?
科目余額表(到末級,需要看得出往來款的明細單位,若余額表不能顯示所有往來單位明細的,需要另外提供應收、應付、其他應收、其他應付款等往來科目明細表)
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數據是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發(fā)現其他應收款和其他應付款有出入
我平常做賬 像法人存錢到公賬 我都是借銀行 貸其他應付款的 但是我看以前會計 她是做其他應收款,我覺得有點亂,我能怎樣才能調回來按照其他應付款科目來做,現在科目余額表其他應收款91280元 其他應付款92650元 我能不能就這兩個科目對沖掉?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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舒心的羽毛 追問
2022-07-02 15:15
王雁鳴老師 解答
2022-07-02 15:18