
其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調(diào)嗎?
答: 你好;不需要單獨調(diào)整的
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并???
答: 借其他應收款2000 貸其他應付款2000
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表上 其他應付款貸方 余額 4000 我可以做調(diào)整分錄借:其他應付款 4000 貸:其他應收款 4000對吧??
答: 同學 其他應付款貸方 余額就是你要付給別人的錢, 如果是同一個對象的話可以這么調(diào)整。

