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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-09-06 14:54

你好 你們計(jì)提的分錄不對  應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款  支付這筆費(fèi)用的話  借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款

陽光的荷花 追問

2019-09-06 15:07

謝謝老師,我剛剛寫錯了。我們計(jì)提的時候分錄確實(shí)是管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。不過,截至到8月份,我們共計(jì)提了一年零兩個月,而這次支付,是支付掉了兩年的,那剩下的這10個月的管理費(fèi)是不是要分開錄入呀?借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 然后每個月攤銷時再 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用?

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 15:12

你好 剩下10個月的 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款

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你好 你們計(jì)提的分錄不對 應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 支付這筆費(fèi)用的話 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2019-09-06 14:54:20
你好 支付的話 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 不過沒有發(fā)票的話 這個管理費(fèi)用不可以稅前扣除的
2019-09-06 15:01:10
您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費(fèi)用,沒有進(jìn)行計(jì)提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時記入了收入,支付社保時就要計(jì)入成本了,個人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應(yīng)付款,上交時就沖其他應(yīng)付款了
2017-07-09 13:55:17
這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方
2020-05-09 20:27:02
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個人 借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款 可以這樣,實(shí)務(wù)中是可以是一個人
2020-08-06 16:41:39
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