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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2020-08-06 12:06

你好,如果是收到報(bào)銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費(fèi)用  貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款,支付時(shí),借:其他應(yīng)付款    貸:現(xiàn)金。

Darongrong 追問(wèn)

2020-08-06 12:20

怎么看是不是立即支付啊

Darongrong 追問(wèn)

2020-08-06 12:28

只收到發(fā)票,沒(méi)有其他什么的

方老師 解答

2020-08-06 12:32

只收發(fā)票就先做掛到其他應(yīng)付款,支付時(shí)再做借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金。

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你好 借管理費(fèi)用 貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方
2020-05-09 20:27:02
你好,如果是收到報(bào)銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金。
2020-08-06 12:06:19
必須這樣做的,會(huì)計(jì)處理在先原則,不然以后再報(bào)銷的話,會(huì)處理起來(lái)很麻煩的。
2018-04-11 10:12:15
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 可以這樣,實(shí)務(wù)中是可以是一個(gè)人
2020-08-06 16:41:39
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