
#提問#請問如果我購入原材料單價(jià)是20元,但是供應(yīng)商規(guī)定若開票則另外加7個(gè)點(diǎn)的錢(開出9個(gè)點(diǎn)的票)。然而發(fā)票的單價(jià)是20元的,請問我該如何正確入賬顯示自己實(shí)際的成本呢?
答: 也就是稅點(diǎn)是額外支出,不給你開到發(fā)票是嗎 那你的成本還是20 多支付的記營業(yè)外支出
原材料入庫時(shí),借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(暫估項(xiàng)目), 后來收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí),借:生產(chǎn)成本-材料費(fèi) 紅字 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(暫估項(xiàng)目)紅字 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(某某項(xiàng)目)。有這種進(jìn)項(xiàng)稅額沖成本的做法嗎?
答: 你好,應(yīng)該是先把暫估入庫的分錄,紅字沖回。再按照收到的發(fā)票入賬。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下暫估入庫的當(dāng)月有領(lǐng)用部分原材料,次月又來了材料,供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來的材料發(fā)票開在了一起,那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫一次,那暫估部分的成本要怎么做呢,因?yàn)橛蓄I(lǐng)取過,要不要調(diào)整呢?
答: 你好,按照領(lǐng)用材料計(jì)入成本


sue 追問
2019-09-04 10:54
郭老師 解答
2019-09-04 10:57