你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款欄怎么是負(fù)數(shù)
答: 可能是開始借支的時(shí)候沒有記載
8月分預(yù)交了9月份的社保我想問一下我寫的分類是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款那么其他應(yīng)收款應(yīng)該寫在資產(chǎn)負(fù)債表里的那一項(xiàng)
答: 資產(chǎn)負(fù)債表沒有其他應(yīng)收款科目嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
15年11月份成立,到現(xiàn)在還沒有建賬,公司基本戶里根本沒存入過實(shí)收資本,只有近期的兩筆收入和零星支出,現(xiàn)在稅務(wù)專管員要我們提供之前的資產(chǎn)負(fù)債表,實(shí)收資本可以為零嗎?還是借:其他應(yīng)收款-股東 貸:實(shí)收資本?公司是創(chuàng)客,開發(fā)區(qū)提供的無月租的場(chǎng)地和電腦等設(shè)施,沒有固定資產(chǎn),前幾個(gè)月也沒有人員工資都是2個(gè)老板自己在研發(fā)軟件,前期的支出都是他們自己掏腰包的,沒有發(fā)票沒有具體數(shù)字。外賬可以從這個(gè)月我接手以后開始做嗎?期初數(shù)除了銀行存款都寫零可以嗎?
答: 你好!現(xiàn)在認(rèn)繳制實(shí)收資本可以是零,建賬要盤點(diǎn)銀行有余額不能為零
還是下午表外資金的問題,在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)其他應(yīng)收款49和銀行存款50不在表里提現(xiàn)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,我該放到哪個(gè)負(fù)債科目是吧?是預(yù)收還是哪個(gè)
老師你好,假如其他應(yīng)收款是上月發(fā)生的,并且借方有余額,如果這個(gè)月沒有發(fā)生額,我還記錄到資產(chǎn)負(fù)債表中嗎

