
3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用?借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款)
答: 你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用
老師,iso認(rèn)證開的增值稅專用發(fā)票,我做賬,借:管理費(fèi)用、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,對嗎?管理費(fèi)用-辦公費(fèi),對嗎?
答: 你好,是的,明細(xì)科目看用途了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
金稅盤次月抵扣時(shí)要什么憑證?因?yàn)槎惐P增值稅發(fā)票已在上月做借管理費(fèi)用貸銀行存款后附著了
5月份用銀行存款付律師費(fèi):借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi), 貸:銀行存款, 那到6月份收到對方增值稅發(fā)票時(shí)及抵扣時(shí)分錄分別怎樣做呢?
提問:支付社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)交款 貸銀行存款 如果社保提供了增值稅發(fā)票 能進(jìn)行抵扣嗎? 怎么做?
12月電話費(fèi)1月2日扣款,1月份分錄借管理費(fèi)用一電話費(fèi),貸銀行存款,1月份電話費(fèi)2月2日扣款,2月開這兩次扣款的增值稅發(fā)票,分錄怎么做


大瓶子-過三科 追問
2019-08-31 10:42
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2019-08-31 10:46
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2019-08-31 11:31
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2019-08-31 11:32