
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費(fèi)用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
不是進(jìn)貨的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了怎么做賬,是一張購買軟件的增值稅專用發(fā)票!是借:管理費(fèi)用--XX軟件金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 是這樣嗎?
答: 對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!對方多開增值稅專用發(fā)票,需對稅費(fèi)進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對嗎?借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?

