
3c認(rèn)證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用?借管理費用,應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅,貸銀行存款)
答: 你好,3c認(rèn)證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用
老師,iso認(rèn)證開的增值稅專用發(fā)票,我做賬,借:管理費用、應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款,對嗎?管理費用-辦公費,對嗎?
答: 你好,是的,明細(xì)科目看用途了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.為什么管理費用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??


趙亦 追問
2019-09-10 09:03
郭老師 解答
2019-09-10 09:05