
對(duì)之前已付款已開票且票已認(rèn)證的商品的折讓款,對(duì)方提供紅字票資料品名和型號(hào)對(duì)不上,但是屬于同一類商品,單價(jià)數(shù)量金額是沒問題的,這樣可以嗎
答: 你們是開銷售折讓的發(fā)票嗎?
退貨這樣做記賬憑證對(duì)不? 借:應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
答: 退貨這樣做記賬憑證對(duì)不? 借:應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購貨方紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么做?借:xxxx(紅字)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(紅字)
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對(duì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅





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